Bom dia como deverei gerar / transmitir o arquivo caso existam informações para serem geradas em dois sistemas distintos, pois a partir de maio de 2019 o cliente começou utilizar o nosso sistema e antes utilizava outro.
O cliente deve gerar dois arquivos um para cada sistema? Ou Como ele deverá proceder neste caso?Desde já gradeço as ajudas.
Boa tarde
Deve gerar um de cada sistema, e informar no segundo o registro I157 informando a CONTA E SALDO DA CONTA ANTERIOR, pois deve recuperar a primeira ECD nesta segunda, cada arquivo será um NUMERO DE LIVRO DIFERENTE do outro!
Bom dia!
José Carlos me ajuda com uma duvida também por favor!
Devo fazer o zeramento das contas de resultado nos dois sistemas?
José Carlos, nestes dois arquivos que irei gerar, deverá ser com tipo de situação especial ou seria dois arquivos normais mesmo? E com relação ao campo do Início do Período o primeiro deles é no primeiro dia do ano e o segundo informaria o que neste caso? Saberia me responder.
Ana Neiva, creio que o encerramento deva ser feito apenas no último arquivo se a empresa efetuar apenas um encerramento anual.
Se eu estiver errado alguém me corrija, é assim que estamos efetuando.
Você deverá informar todas as contas que tiveram os saldos diferentes nos dois sistemas entre Fevereiro e Março. Se os saldos de todas as contas estão diferentes, serão todas as contas, caso contrário somente das que tiveram alterações. Se no sistema antigo os códigos das contas eram um e no sistema novo são outros, deverá neste casos, lançar todas as contas.
no I157 eu informo somente as contas de Ativo e Passivo ou tudo de resultado também?
O resultado é efetuado no registro J150 e este se faz no mês em que existir o encerramento do exercício, que normalmente é em Dezembro.
mas em que momento eu apresento o saldo do resultado do sistema antigo? não vou apresentar? preencho eles no registro I157?
Creio que não deva ter encerramento em fevereiro, não se informa esses valores no arquivo do sistema antigo, somente no arquivo do ultimo do período, apenas verifique se houve alteração do plano de contas, efetue os lançamentos no registro I157 se necessário.
Como faço com os saldos das contas de resultado do sistema anterior?
A empresa utilizou um sistema ate fevereiro depois outro sistema, e somente foram implantados os saldos das contas de ativo e passivo. ou seja o resultado de jan e Fev ficaram no sistema antigo. e se não fizer o zeramento me da vários erros. e se eu não preencher os registros do bloco J, I350 e I355. em que momento eu informo os saldos de resultado do sistema antigo? Por favor se puder me ajudar, agradeço!
Como faço com os saldos das contas de resultado do sistema anterior?
A empresa utilizou um sistema ate fevereiro depois outro sistema, e somente foram implantados os saldos das contas de ativo e passivo. ou seja o resultado de jan e Fev ficaram no sistema antigo. e se não fizer o zeramento me da vários erros. e se eu não preencher os registros do bloco J, I350 e I355. em que momento eu informo os saldos de resultado do sistema antigo? Por favor se puder me ajudar, agradeço!