Janaina Vasconcelos perguntou há 6 anos

Boa Tarde, estou tentando validar uma empresa que é sócia ostensiva de uma SCP e está dando a seguinte mensagem de erro: total de receitas brutas informadas (P400(2) + P400(4)) diferente da receita calculada [P150(“3.01.01.01.01*)-P150(*3.01.01.01.02.01*)-P150(*3.01.01.01.02.02*)] Total de receitas brutas informadas (P200(2) + P200(4)) diferente da receita calculada [P150(“3.01.01.01.01*)-P150(*3.01.01.01.02.01*)-P150(*3.01.01.01.02.02*)]
Obs: Conseguimos transmitir o arquivo da SCP, mas o da empresa sócia ostensiva esta dando o erro acima informado. Gostaria de saber se alguém sabe como resolver.

Daniel Vidoretto respondeu há 6 anos

Bom dia!
Estou com a versão atualizada, tabelas atualizadas e também estou com um problema parecido. Sou empresa do Lucro Presumido e tenho como erro os valores em P200 e apenas advertência em P400. Alguma novidade sobre como corrigir isso?

12 Respostas
Valmir Roters respondeu há 6 anos

Bom dia Janaina
Saiu ontem a versão 5.1.1 da ECF, com esta versão é para resolver seu problema, ficando apenas advertência

Maria do Carmo Nunes de Araujo respondeu há 6 anos
Maria do Carmo Nunes de Araujo respondeu há 6 anos
Valmir Roters respondeu há 6 anos

Bom dia, sim fique atenta na questão da atualização de tabelas, e também no próprio site da receita se não vem uma versão nova, eu continuo achando que é erro da própria ECF

Janaina Vasconcelos respondeu há 6 anos

Valmir, ontem o nosso sistema avisou que tinha uma nova atualização da ECD também. Baixei a nova versão, atualizei todas as tabelas e mesmo assim o erro persiste, também acredito que seja um erro na própria ECF que não esta aceitando. Vou continuar tentando, qualquer novidade vamos compartilhando.

Valmir Roters respondeu há 6 anos

Janaina, realmente não sei o que está acontecendo com a ECF, eu também estava com erros total de receitas brutas informadas (P400(2) + P400(4)) diferente da receita calculada [P150(“3.01.01.01.01*)-P150(*3.01.01.01.02.01*)-P150(*3.01.01.01.02.02*)] Total de receitas brutas informadas (P200(2) + P200(4)) diferente da receita calculada [P150(“3.01.01.01.01*)-P150(*3.01.01.01.02.01*)-P150(*3.01.01.01.02.02*)

Como falei, ontem eu baixei a versão atualizada da ECF, mesmo assim quando fui validar também continuei com o erro.
Hoje no periodo da tarde, eu entrei na ECF, geralmente eu costumo ir no campo tabelas e atualizar tabelas, percebi então que atualizou duas tabelas se não me engano que eram bem a P200 e a P400, para minha surpresa quando fui validar o arquivo ele validou sem erros, deu apenas advertências, eu aproveitei para entregar duas ECFs que estavam com erros.

Porém agora que você falou que continua com erro eu entrei novamente na ECF e atualizei novamente as tabelas, e percebi que novamente eram a P200 e a P400, e fui validar outra empresa e agora também aparece erros nesses registros, então acho que tem algo errado no layout da ECF, porque lembro que no ano passado gerava apenas advertências nestes registros.

Sugiro a você que vá tentando atualizar tabelas quando acessar a ECF e tente validar novamente quando isso ocorrer.
Se não resolver infelizmente não sei mais como te ajudar, mas acho que vai dar certo, acho que é algum problema na própria ECF tanto é que consegui validar duas empresas e agora retornou o erro para mim também.

Tente verificar amanhã novamente quando acessar a ECF, não esqueça de atualizar tabelas antes de validar

Abraço

Janaina Vasconcelos respondeu há 6 anos

Valmir, eu baixei a nova versão e o problema continua em todas as empresas que tem SCP. Até pensei que resolveria mas continua dando o erro.

Eder A Marques respondeu há 6 anos

Boa noite pessoal, alguem esta com o mesmo problema meu, hoje eu atualizei a ECF, quando abro registro p200 irpj normal, mas quando abro p400 trava a ECF, so sai eu finanlizado o java, alguém esta com este problema, ou ate ja resolveu, posta ai para nos ajudar.. Obrigado

Maria do Carmo Nunes de Araujo respondeu há 6 anos

BOA TARDE
ESTOU COM OS MESMOS PROBLEMAS PARA VALIDAR O ECF
OS ERROS SÃO NA FICHA P200 P(400
Obs. CONSEGUI VALIDAR TIRANDO DA COMPETENCIA E COLOCANDO CAXA)
NÃO ENTREGUEI POIS A FIRMA E POR COMPETENCIA.
NA SEGUNDA TENTATIVA POR COMPETENCIA COLOQUEI O VALOR DA RECEITA LIQUIDA NA FICHA k355 E DEPOIS JUSTIFIQUEI NA FICHA k 936
OS ERROS SUMIRAM, SO QUE NAO ENTREGUEI POR DUVIDA A RESPEITO DA RECEITA ALTERADA DA BRUTA P/LIQUIDA
 

Maria do Carmo Nunes de Araujo respondeu há 6 anos

BOA TARDE
ESTOU COM OS MESMOS PROBLEMAS PARA VALIDAR O ECF
OS ERROS SÃO NA FICHA P200 P(400
Obs. CONSEGUI VALIDAR TIRANDO DA COMPETENCIA E COLOCANDO CAXA)
NÃO ENTREGUEI POIS A FIRMA E POR COMPETENCIA.
NA SEGUNDA TENTATIVA POR COMPETENCIA COLOQUEI O VALOR DA RECEITA LIQUIDA NA FICHA k355 E DEPOIS JUSTIFIQUEI NA FICHA k 936
OS ERROS SUMIRAM, SO QUE NAO ENTREGUEI POR DUVIDA A RESPEITO DA RECEITA ALTERADA DA BRUTA P/LIQUIDA
 

Maria do Carmo Nunes de Araujo respondeu há 6 anos

NA FICHA P9200 P(400
Obs POR COMPETENCIA COLOQUEI O VALOR DA RECEITA
LIQUiDA NA FICHA k355 E DEPOIS JUSTIFIQUEI NA FICHA k 936
OS ERROS SUMIRAM (TEM QUE SER MANUALMENTE DEPOIS QUE RECUPERAR O ECD. OS ERROS DA FICHA P 200 P 400 SUMIRAM

Maria do Carmo Nunes de Araujo respondeu há 6 anos

BOM DIA ESSE ERRO SO SUMIU DEPOIS QUE LANCEI DENTRO DO ECF O VALOR DA RECEITA LIQUIDA MANUALMENTE POIS MESMO COM A NOVA VERSAO O ERRO CONTINUA SO PARA ALGUMAS FIRMAS CONSEGUI ENTREGAR DUAS SEM PROBLEMA -ALTEREI P150 COLOQUE

I MANUALMENTE A RECEITA LIQUIDA K 355 E NO K935 JUSTIFIQUEI P/DRE- COMO O ECF FOI RECUPERADO NA JUSTIFICATIVA APARECE O VALOR DA RECEITA BRUTA E O VALOR LIQUIDO VOCE SO PREENCHE O LOCAL JUSTIFICANDO O QUE FEZ

Valmir Roters respondeu há 6 anos

Acessei hoje a ECF e atualizei as tabelas, percebi que atualizou a tabela P500 e a P400, no meu caso agora está aparecendo apenas advertencia, e não mais erro.

Erica Vanessa Ometto respondeu há 6 anos

Boa tarde,
Minha ECF está atualiza e as tabelas tambem estão, porem continuo com esse problema
apresentou o erro abaixo:
“Total das receitas brutas informadas (P200(2) + P200(4) + P200(6) + P200(8) + P300(16)) diferente da receita calculada [P150(“3.01.01.01.01”)-P150(“3.01.01.01.02.01”)-P150(“3.01.01.01.02.02″)].”
Ao meu ver o programa está fazendo um cruzamento incorreto nesses registros, pois nem sempre a Receita que consta no balanço é tributado IRPJ e CSLL.
Por exemplo: uma empresa cuja atividade é compra e venda de veiculos usados. Ela compra um veiculo por 100.000,00 e vende por 150.000,00. No balanço dessa empresa a Receita computada será 150.000,00, porem a base de calculo do IRPJ/CSLL será o lucro da venda = 50.000,00 certo?
Mas o programa esta apresentando erro, pois no registro P200 tem um valor e no P150 tem outro.

Outro exemplo: quando a empresa tem IPI E ICMS/ST, esses dois impostos são deduções da receita bruta e não integram a base de calculo do IRPJ/CSLL,
No balanço é apresentado dessa forma:
31 LUCRO BRUTO
311 RECEITA
311.01 VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS
311.01.0001 Vendas de Produtos
311.01.0002 Vendas de Mercadorias
311.01.0003 Vendas de Servicos
311.01.0010 Venda Produto Substituição Tributaria
311.01.0016 Vendas de Produtos – Com Fim Especifico Exportação
311.01.0017 Vendas de Mercadorias – Fim Especifico Exportação
TOTAL DAS RECEITAS
311.02 DEDUCOES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES
311.02.0001 Vendas Anuladas
311.02.0002 IPI S/Saidas
311.02.0003 ICMS S/Saidas
311.02.0005 Imposto S/Servicos
311.02.0006 PIS Faturamento
311.02.0007 COFINS
311.02.0012 ICMS cf Decreto Nº 45.490 de 30/11/2000
311.02.0015 ICMS s/Saida – Substituição Tributaria
TOTAL DAS DEDUÇÕES
TOTAL DA RECEITA LIQUIDA
Porém na ECF, no registro P150 não existe uma conta referencial especifica para IPI E ICMS/ST, então são informados na conta referencial 3.01.01.01.02.09 (demais impostos e contribuições incidentes sobre vendas e serviços).
O problema é que o cruzamento que o programa está fazendo não contempla essa conta contábil 3.01.01.01.02.09. O programa diz que o valor do P150 deveria ser igual as contas[P150(“3.01.01.01.01” receita bruta)-P150(“3.01.01.01.02.01 vendas canceladas e devoluçoes”)-P150(“3.01.01.01.02.02 descontos incondicionais e abatimento”)].

Onde devo informar o IPI e o ICMS/ST então para que demonstre que esses impostos devem ser deduzidos da base do de calculo do IRPJ e CSLL?
Peço orientação de como posso resolver essa questão, pois no manual não diz nada a respeito e não ha um atendimento presencial junto a Receita federal para esse tipo de orientação.

Valmir Roters respondeu há 6 anos

Bom dia Erica
 
Também estou com o mesmo problema, e acho que outras pessoas vão ter quando começarem a fazer a ECF, eu consegui entregar a ECF de um contribuinte no dia 15/05/2019, sendo que naquela ocasião a ECF apresentou apenas advertências, e neste contribuinte eu tinha também essa questão do IPI e outras situações que deduzem  da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, porém depois verifiquei que atualizou as tabelas dinâmicas dentro do programa e após isso agora também estou com erros, e não mais advertências em outros contribuintes
Eu cheguei a enviar um e mail para o [email protected], mas eles me falaram que o programa está correto, eu discordei deles e inclusive enviei um email onde mencionei que consegui entregar uma ECF no dia 15/05 com advertências, inclusive anexei o relatório comprovando que estava apenas com advertências, porém eles não me deram mais resposta
Então eu sugiro o seguinte: que vocês que estão com problemas também enviem e mail também para esse fale conosco e relatem o problema de vocês também, assim acredito que eles vão rever essa situação.
Outro detalhe que percebi é que so ocorrem erros nas empresas que são por regime de competência, se for regime de caixa dá apenas advertências, porém não faz sentido, sendo que como mencionei dia 15/05 entreguei uma ECF tributada pelo LP, regime de competência apenas com advertências,e então peço a vocês que estão com esse mesmo problema que enviem e mail para o fale conosco, acho que só assim eles vão rever esse problema
Vou deixar até meu e mail caso alguém queira que eu envie minha conversa com o fale conosco
[email protected]
 
 
 
 
 
 

joao rafael valerio respondeu há 6 anos

Boa Tarde.. tambem estou com o mesmo problema

Michely Marino respondeu há 6 anos

Bom dia!
Estou tendo o mesmo problema com uma empresa que é comércio de compra e venda de veículos novos e usados.

Alcione aparecida alves de moura respondeu há 6 anos

Pessoal tbm estou com o mesmo problema, quando valido a ecf LP, sendo que ano nos relatórios que eu tenho arquivados este mesmo erro, aparecia como advertência, e uma outra empresa que eu validei, não deu o erro so deu advertências, alguém já tem alguma solução???

Valmir Roters respondeu há 6 anos

Bom dia, também continuo com erro, já enviei e mail para fale conosco da RF mas eles insistem em dizer que as regras estão corretas, este ano tá dificil mesmo a ECF.
 
Alcione, sugiro que envie também e  mail para o fale conosco , quem sabe assim eles revisem essa situação, quanto mais gente enviar acho que maior a chance de eles revisarem essa situação.

Isa Valéria Carvalho dos Santos respondeu há 6 anos

Bom dia
Também estou com o mesmo erro  ! 
Qualquer novidade por favor respondam aqui, obrigada ! 

Valmir Roters respondeu há 6 anos

Sinceramente acho que isso não vai se ajustar, acho que vai ter que ser alterado dentro da própria ECF e depois justificar o erro.

Isa Valéria Carvalho dos Santos respondeu há 6 anos

Bom dia Valmir, desculpe a insistência.
Mas estou em dúvida quanto a essa justificativa.

Alterei o valor da Revenda no K355 para o valor do lucro, no K935 de que forma devo fazer a justificativa ?

Fico no aguardo e já te agradeço pela ajuda.

Valmir Roters respondeu há 6 anos

Bom dia Isa

Creio que vamos ter que fazer isso mesmo, e justificar explicando o motivo da alteração na DRE

Isa Valéria Carvalho dos Santos respondeu há 6 anos

Bom dia Valmir,
como devo fazer essa alteração ? Altero o valor da receita na DRE para o valor que foi tributado ?
e como seria pra justificar ?

obrigada !

Isa Valéria Carvalho dos Santos respondeu há 6 anos

Bom dia Valmir,
como devo fazer essa alteração ? Altero o valor da receita na DRE para o valor que foi tributado ?
e como seria pra justificar ?

obrigada !