Bom dia Emitimos uma nota fiscal complementar de ICMS ST no mês 02/2019, foi complemento de uma nota fiscal emitida em 01/2019. Como devo informar em meu EFD ICMS/IPI ? Foi gerado registro de apuraçã (E200) e também informei os valores no E210. Devo fazer o estorno desse débito e retificar minha obrigação de 01/2019 lançando este débito por meio de ajuste ou devo somente informar a competência do débito no registro E250 ? Att