Boa Noite Caros colegas,
Tenho a seguinte situação,
Cliente emitiu uma nota fiscal de Devolução, no mes 05/2017, esta nota fiscal foi dado entrada normalmente escriturada, aproveitado impostos tudo normal,
futuramente em 08/2017, o cliente próprio emitiu uma nota fiscal de entrada pra ele mesmo, anulando a nota fiscal de devolução enviada.
Fiscalmente e Contabilmente, como devo proceder com esta situação atipica.
A pergunta é:
Onde está a mercadoria referente a estas notas fiscais? Com sua empresa ou com o cliente?
Esses clientes grandes de atacado, descartam a mercadoria la mesmo. e emitim a nf sem movimentação de material.
Esses clientes grandes de atacado, descartam a mercadoria la mesmo. e emitim a nf sem movimentação de material.
Nota Fiscal de Devolução foi emtiida em Maio, e ele mesmo emitiu nota de entrada para essa devolução em Agosto
A sugestão é entrar em contato com a empresa e pedir explicações, caso não haja fundamentos, então faça um manifesto desconhecendo a operação referente esta última nota fiscal emitida.