Prezados colegas, boa noite! Preciso de uma orientação sobre onde informar o Estorno de Crédito de ICMS utilizado para Compensar débito tributários. A empresa entrou no programa Regularize em MG, que possibilita parte dos débitos inscritos em divida ativa sejam compensados com o crédito acumulado. Para entrada no programa foi emitida nota fiscal com CFOP 5606 discriminando esta compensação, porém agora preciso realizar o estorno deste crédito no SPED Fiscal porque a nota emitida não leva essa informação de estorno por estar com os campos dos impostos zerados. Então onde posso preencher este valor a ser estornado no SPED? Será no E111? Pois lá não encontrei o código que melhor se adeque a está situação. Desde já agradeço.